老師:你好!我在做實(shí)操全盤(pán)帳:6月9日,結(jié)轉(zhuǎn)本月出口貨物的銷(xiāo)售成本及進(jìn)項(xiàng)稅額(半導(dǎo)體器件BB36V退稅率10%),這個(gè)為什么要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,之前沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅呢,而且是銷(xiāo)售出口就算做也是銷(xiāo)項(xiàng)稅額呀 ?謝謝
萍
于2023-12-30 20:41 發(fā)布 ??377次瀏覽
- 送心意
廖君老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2023-12-30 20:44
您好,出口貨物生產(chǎn)時(shí)就有成本票來(lái)的,這里有進(jìn)項(xiàng),征稅率和退稅率不一樣,就有
:剔稅不得免抵稅額(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)=出口人民幣價(jià)×(征%-退%)
相關(guān)問(wèn)題討論

對(duì)的
2017-12-15 13:40:29

對(duì)的
2017-12-15 13:40:19

您好,出口貨物生產(chǎn)時(shí)就有成本票來(lái)的,這里有進(jìn)項(xiàng),征稅率和退稅率不一樣,就有
:剔稅不得免抵稅額(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)=出口人民幣價(jià)×(征%-退%)
2023-12-30 20:44:14

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-05-19 12:53:08

你好? ? 一個(gè)一個(gè)的去結(jié)轉(zhuǎn)??
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-05-10 14:54:27
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
萍 追問(wèn)
2023-12-30 20:48
廖君老師 解答
2023-12-30 20:52
萍 追問(wèn)
2023-12-30 20:54
廖君老師 解答
2023-12-30 20:58