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送心意

媛媛 老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2023-12-30 20:26

你好,你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初=-409628.39-210931.4=-198696.99,而利潤表凈利潤為-199400.19,勾稽關(guān)系不太對啊

媛媛 老師 解答

2023-12-30 20:31

如果你們企業(yè)采用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。企業(yè)收到當(dāng)年所得稅退稅的分錄為: 借:所得稅費(fèi)用(紅字) 借:銀行存款 企業(yè)收到往年所得稅退稅的分錄為: 借:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整(紅字)

媛媛 老師 解答

2023-12-30 20:32

分兩種情況處理,想問一下,你們收到的退稅是匯算清繳完退的上年度的嗎?

媛媛 老師 解答

2023-12-30 20:35

如果退的上一年度的所得稅,可以通過以前年度損益調(diào)整科目,這種情況下未分配利潤期末-期初和利潤表中有差異703.2是正常的

心靈美的檸檬 追問

2023-12-30 20:47

好的這個(gè)地方我只看見他做的這幾個(gè)科目“借”“貸”,無論哪一種情況她應(yīng)該都是做錯(cuò)了吧

媛媛 老師 解答

2023-12-30 20:55

從你發(fā)的截圖上看,應(yīng)該是最終調(diào)整到了利潤分配-未分配利潤,最終結(jié)果是對的。因?yàn)槲铱床坏綉{證,不確定這個(gè)業(yè)務(wù)的會計(jì)憑證是否記得規(guī)范。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
你好,就是第一個(gè)分錄 你第二個(gè)分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
新年好 是的,是這樣做分錄的
2023-01-29 11:12:59
你好 是的 這是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄
2019-01-08 13:52:22
你好,具體想問什么問題呢
2019-12-17 13:29:42
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