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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-12-29 10:04

去年的借材料  貸應(yīng)付賬款

江江 追問

2023-12-29 10:37

我們是直接做的主營成本,因為跨年了可以直做借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)付么

東老師 解答

2023-12-29 10:38

沒問題,做賬的話是可以這么做的

江江 追問

2023-12-29 10:50

好的,謝謝老師

東老師 解答

2023-12-29 10:50

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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相關(guān)問題討論
借管理費用-辦公費貸銀行存款
2019-11-21 16:58:30
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
你好,是的,不能抵扣的,
2020-04-14 16:06:00
您好!借:現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2016-12-08 16:09:04
您好,您的發(fā)票上體現(xiàn)的是免稅的嗎?那就借銀行存款,或者說借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023-06-15 10:21:14
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