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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-29 10:05

借:應付職工薪酬——社保費(個人部分)  
貸:銀行存款`
借:事業(yè)支出——財政撥款支出——社保費(個人部分)  
貸:資金結存——貨幣資金
借:以前年度盈余調整  
貸:銀行存款`
借:資金結存——貨幣資金  
貸:財政撥款結轉/非財政撥款結轉`
`借:事業(yè)預算收入(或財政撥款收入)  
貸:資金結存——貨幣資金
如果應付職工薪酬是用于調整今年的工資或福利,則直接在今年的相關費用和支出中做相應調整。
如果應付職工薪酬是用于調整以前年度的工資或福利,則可能需要通過“以前年度盈余調整”科目來進行調整。
對于社保費(單位部分)的會計處理:如果單位部分也有差額需要補繳,會計處理方式類似,但科目會有所不同。
涉及其他科目的處理:如果補繳的差額還涉及到其他科目(如固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等),則需根據(jù)具體情況進行相應的會計處理。
關于報表的調整:根據(jù)補繳的差額對資產(chǎn)負債表和收入費用表等財務報表進行相應的調整和重述

菜青蟲 追問

2023-12-29 10:50

老師,我把今年的軋差個人部分記到了其他應收賬款里,代扣的個人差額部分放到了應付職工薪酬中,按你給的分類,我其他應收款有余額怎么辦

樸老師 解答

2023-12-29 10:55

這個發(fā)工資的時候沒有扣嗎
要扣的

菜青蟲 追問

2023-12-29 11:02

發(fā)工資的時候扣了呀,代扣的部分我記到了應付職工薪酬的貸方,現(xiàn)在貸方有余額。我收個人補差的部分放到了其他應收款中,現(xiàn)在我就不知道怎么可以同時消掉這兩個科目里的余額

菜青蟲 追問

2023-12-29 11:04

我們財政給的代扣個人的分錄是借:應付職工薪酬--基本工資  貸:應付職工薪酬--養(yǎng)老個人部分

樸老師 解答

2023-12-29 11:06

應該是貸其他應收款

菜青蟲 追問

2023-12-29 11:15

我們財政給的代扣個人的分錄是借:應付職工薪酬--基本工資  貸:應付職工薪酬--養(yǎng)老個人部分
這是財政給的分錄,我現(xiàn)在就不知道這么消了,怎么改呀

樸老師 解答

2023-12-29 11:16

貸方不對
貸方科目應該是其他應收款

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相關問題討論
您好,去社保局用勞動合同備案,增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告,合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保 繳納,借:應付職工薪酬—社保 ,其他應收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時,比如說社保單上是1萬,其中個人3千,公司7千,正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款,我們只需打款4千到社保專戶里,那么這個時候我們又要怎么處理,麻煩老師告知下完整的分錄 ,謝謝
2015-08-31 10:59:59
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