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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-28 13:31

可以的,可以這么做的

寶寶豬 追問

2023-12-28 13:41

好的,還有老師,我2019年度涉及所得稅報表調(diào)整,利潤由-82170.36變?yōu)榱?8143.87元,然后2021年報表把這個虧損彌補(bǔ)了,我是不是也要調(diào)整2021年度所得稅報表?

郭老師 解答

2023-12-28 13:41

是的,對的,從一九年開始往后都需要。

寶寶豬 追問

2023-12-28 14:00

老師,我涉及一筆處置固定資產(chǎn)的收入當(dāng)年沒入賬,我可不可以在當(dāng)前調(diào)整入賬,因為調(diào)整當(dāng)年報表,涉及一個年度超過300萬了,得補(bǔ)繳50多萬的稅

郭老師 解答

2023-12-28 14:02

最好是去所屬期內(nèi)修改

寶寶豬 追問

2023-12-28 14:10

我知道的老師,但是畢竟涉及多交50多萬的稅啊,正好調(diào)整完超300W了,真的不是小數(shù)目。如果做到當(dāng)期能說的過去嗎?

郭老師 解答

2023-12-28 14:11

做的所屬期沒有問題可以的

寶寶豬 追問

2023-12-28 14:14

不是做到2019年所屬期,我的意思是做到今年

郭老師 解答

2023-12-28 14:14

那不行,有風(fēng)險,納稅義務(wù)晚了。

寶寶豬 追問

2023-12-28 16:26

老師,以前年度損益調(diào)整,如果不更正申報表,會影響所得稅匯算表里的“彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”里的以前年度的虧損額嗎?比如通過以前年度損益科目,只單單賬上補(bǔ)提了之前未提的10萬的折舊,這樣會在在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里也有增加這個10萬?

郭老師 解答

2023-12-28 16:28

是的,對的,是這么做的。

寶寶豬 追問

2023-12-28 16:40

老師,“對的,是這么做的”是什么意思?不太明白

郭老師 解答

2023-12-28 16:51

以前年度損益調(diào)整,如果不更正申報表,會影響所得稅匯算表里的“彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”里的以前年度的虧損額嗎?


是這個意思的


不修改彌補(bǔ)虧損沒有

寶寶豬 追問

2023-12-28 16:56

好的,那如果補(bǔ)提折舊,想要用于彌補(bǔ)以后年度虧損的話,還是要更正所得稅匯算申報表的,是這樣理解吧?

郭老師 解答

2023-12-28 16:57

是的是的,最好是修改當(dāng)年的

寶寶豬 追問

2023-12-28 17:11

好的,明白了,謝謝老師!

郭老師 解答

2023-12-28 17:12

不用客氣,工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
你好,是所得稅費用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
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