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送心意

劉老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-15 19:26

我的意思是不暫估,收到發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證時(shí)直接入庫(kù)。用待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目,等認(rèn)證時(shí)再借:進(jìn)項(xiàng)稅稅,貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)

Best^^ 楠 追問(wèn)

2015-11-17 09:24

我問(wèn)過(guò)了,是可以選擇暫估和待抵扣進(jìn)項(xiàng),雖然待抵扣進(jìn)項(xiàng)一般是籌建期企業(yè)使用

劉老師 解答

2015-11-15 15:47

完整的說(shuō),應(yīng)該是收到發(fā)票不想認(rèn)證而且前期并沒(méi)有暫估入賬時(shí),作如下處理,暫估的只是材料
暫估入賬   借  庫(kù)存商品   貸應(yīng)付賬款----暫估    直接用不含稅金額
等發(fā)票認(rèn)證時(shí)
再?zèng)_回暫估入賬   (借庫(kù)存商品   貸應(yīng)付賬款-----暫估)這個(gè)用紅字
再按發(fā)票的金額重入正確的。
借庫(kù)存商品  
應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸應(yīng)付賬款

劉老師 解答

2015-11-15 20:58

我明白你的意思,但沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票是要暫估的

劉老師 解答

2015-11-17 09:31

是可以,但沒(méi)必要那樣做的。。。。

劉老師 解答

2015-11-17 09:35

我的意思是要暫估,但待抵扣就是沒(méi)必要暫估的。明白嗎

劉老師 解答

2015-11-17 09:35

我的意思是要暫估,但待抵扣就是沒(méi)必要暫估的。明白嗎

劉老師 解答

2015-11-17 09:35

我的意思是要暫估,但待抵扣就是沒(méi)必要暫估的。明白嗎

劉老師 解答

2015-11-17 09:35

我的意思是要暫估,但待抵扣就是沒(méi)必要暫估的。明白嗎

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您好,最后一個(gè)分錄不要,就對(duì)了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-17 21:14:00
你,收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是這樣處理 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫(kù)存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13
你好,對(duì)方多開增值稅專用發(fā)票,退回對(duì)方按正確金額開具發(fā)票過(guò)來(lái)入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
你好正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
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