我問(wèn)了王敏老師,已經(jīng)收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票但還沒(méi)有認(rèn)證(包括進(jìn)貨發(fā)票和運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票)的,可以先借:庫(kù)存商品或某某費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付帳款或銀行存款。等到認(rèn)證的時(shí)候再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)。 這樣操作是不是比認(rèn)證時(shí)再入帳要好些?
Best^^ 楠
于2015-11-15 11:09 發(fā)布 ??739次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2015-11-15 19:26
我的意思是不暫估,收到發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證時(shí)直接入庫(kù)。用待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目,等認(rèn)證時(shí)再借:進(jìn)項(xiàng)稅稅,貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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您好,最后一個(gè)分錄不要,就對(duì)了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-17 21:14:00

你,收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是這樣處理
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫(kù)存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13

你好,對(duì)方多開增值稅專用發(fā)票,退回對(duì)方按正確金額開具發(fā)票過(guò)來(lái)入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59

可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22

你好正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
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2015-11-17 09:24
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