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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-12-27 09:58

收到發(fā)票的時候把沖暫估的會計分錄先沖銷了

東老師 解答

2023-12-27 09:58

再按照發(fā)票做賬,借,庫存商品貸,應付賬款

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-27 10:01

如是,跨月的,我已經用暫估的結轉了成本了,那要怎么處理?

東老師 解答

2023-12-27 10:02

跨月的話也可以直接沖銷的

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相關問題討論
你好,錄入完期初您就點試算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因導致的出現(xiàn)負數(shù)?
2017-08-25 08:02:16
您好!不是的。往來賬是應收應付這些。
2017-03-03 13:31:28
是的
2016-07-15 10:06:39
你好,是這樣做分錄 借;銀行存款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019-08-31 15:44:46
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