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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-12-25 14:41

對的,這樣處理是對的,一級(jí)科目是職工應(yīng)付薪酬二級(jí)科目福利費(fèi)。

玲老師 解答

2023-12-25 14:41

你直接用應(yīng)付福利費(fèi),那應(yīng)該是你老的軟件上的課嗎?

123456 追問

2023-12-25 14:48

會(huì)計(jì)制度科目的軟件。以前的老會(huì)計(jì)是用這個(gè)做一級(jí)科目,現(xiàn)在我接手,,可否任然按應(yīng)付福利費(fèi)做一級(jí)科目,不通過職工薪酬?

玲老師 解答

2023-12-25 14:49

如果你軟件沒有換,你還是這樣處理,可以的,咱做賬準(zhǔn)確就行。

123456 追問

2023-12-25 14:57

老師,以前的會(huì)計(jì)做賬對于 工資等,不設(shè)置職工薪酬科目,直接如費(fèi)用,如管理費(fèi)用-工資。這樣是否可以按她的這種淶做?

玲老師 解答

2023-12-25 14:58

這樣不準(zhǔn)確呀建議你通過應(yīng)付職工薪酬科目核算。

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是的,你沒有理解錯(cuò)。“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”收入應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)(借方為負(fù)),而“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”支出則是借“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”(借方為正),貸銀行存款。
2023-03-24 14:03:22
這個(gè)的話,要通過應(yīng)付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27
您好 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
2019-06-01 09:52:22
你好不可以的,他和工資是一樣的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。
2021-12-07 14:49:53
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