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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2023-12-25 10:04

如果只是變更法人,對于賬上掛的應收、應付并不影響你變更法人。

jun 追問

2023-12-25 10:05

就是變更法人后,做賬時的:向法人借款這筆分錄,就變?yōu)榻栊路ㄈ说?,原先舊法人的其他應付款還掛著有余額

venus老師 解答

2023-12-25 10:12

原先舊法人的款要還嗎,同學

jun 追問

2023-12-25 10:14

就是外賬里個這科目掛著余額,需不需要沖平好點?

venus老師 解答

2023-12-25 10:22

如果原來法人全部轉給新法人,是可以沖的

jun 追問

2023-12-25 10:24

是沖平好點對嗎?

venus老師 解答

2023-12-25 10:26

對的,同學,是這樣的

jun 追問

2023-12-25 10:27

謝謝老師,還想問下,向法人借款的分錄摘要寫:借入備用金還是向法人借款?

venus老師 解答

2023-12-25 10:30

向借人借款的分錄哈,同學,不是備用金

jun 追問

2023-12-25 10:32

分錄是:
借:庫存現(xiàn)金   貸:其他應付款,那么摘要可以寫“借入備用金”嗎?還是寫“向法人借款”好點?

venus老師 解答

2023-12-25 10:33

你好是寫“向法人借款”

jun 追問

2023-12-25 10:37

明白了,謝謝老師

venus老師 解答

2023-12-25 10:41

好的呢,同學,祝你生活愉快

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相關問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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