老師,匯算清交,為了不退稅,硬調(diào)增,這塊審計審計時,怎 問
同學(xué),你好 直接說,按照真實情況說 答
未開票收入借:應(yīng)收賬款-亞馬遜平臺貸:主營業(yè)務(wù)收入 問
你是小規(guī)模納稅人直接使用應(yīng)交稅費-未交增值稅 答
老師,你好,我們公司給京東世紀(jì)開票45000元,收款只收 問
您好,用他們開的發(fā)票來沖就收賬款就可以 答
老師,您好,新公司成立,現(xiàn)在要整理購社保人名單購買, 問
先在社保系統(tǒng)(或線下窗口)完成新公司社保開戶,再為員工辦增員,最后在電子稅務(wù)局或社保繳費系統(tǒng)申報繳款,不是只在報稅系統(tǒng)操作就行。 答
老師您好!我司小規(guī)模納稅人,在網(wǎng)上賣。進(jìn)的是生瓜 問
那個辦理了個體戶的營業(yè)執(zhí)照就行 答

因為之前進(jìn)項稅一直超過銷項,所以應(yīng)交稅費科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅(科目余額) 110萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額表表示什么
答: 你好 表示應(yīng)該交的增值稅額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
科目余額表應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的貸方余額就是需要繳納的增值稅嗎?
答: 你好,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的期末貸方余額代表需要繳納 的增值稅
請問,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)的科目余額轉(zhuǎn)入哪個科目?已交的增值稅記入什么科目?謝謝
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目的余額是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目?
現(xiàn)在科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”有余額-317.64,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”有余額316.98









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