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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-12-18 08:15

如果你是按照第一個(gè)工作日,
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款7.12*1000
差額方的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

郭老師 解答

2023-12-18 08:15

如果你是按照當(dāng)天的來做賬的,
借銀行存款,
貸應(yīng)收賬款,7.14*1000,差額放到財(cái)務(wù)費(fèi)用

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2023-12-18 08:28

老師 你說的差額是指什么差額。

郭老師 解答

2023-12-18 08:29

你好,美元和應(yīng)收賬款的差額


這個(gè)收到之前的欠款嗎?


之前欠款和你這個(gè)今天收到的銀行房款有一個(gè)差額。

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2023-12-18 08:52

老師,你看我這個(gè)會計(jì)處理,正確不?

郭老師 解答

2023-12-18 08:53

最后一個(gè)分錄是最后一天的嗎?如果是的話可以的。

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2023-12-18 08:54

最后一個(gè)分錄結(jié)匯是12月15日結(jié)匯的分錄。

郭老師 解答

2023-12-18 08:55

這個(gè)應(yīng)該是月底的12月31號的。

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2023-12-18 08:57

收到外匯和做的收入都在10月,我們結(jié)匯是在12月15日,12月15日結(jié)匯的會計(jì)分錄怎么做?

郭老師 解答

2023-12-18 09:00

你好,在月底最后一天結(jié)匯。別在半中央,你要么就在十月底。

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2023-12-18 09:07

我們結(jié)匯時(shí)點(diǎn)將美元兌換成人民幣,是根據(jù)公司資金情況定的。不能放在月底結(jié)匯。

郭老師 解答

2023-12-18 09:08

可以的,可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因?yàn)樨浀桨l(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,你實(shí)際有入賬就勾選。
2025-05-16 15:49:04
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