
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí),當(dāng)月需要再計(jì)提增值稅嗎?我們交稅時(shí)簽了第三方協(xié)議的,銀行賬上就沒顯示增值稅了,如果下月進(jìn)項(xiàng)稅繼續(xù)可以抵減銷項(xiàng)稅,這些情況都應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 1、不需要 2、下月可以繼續(xù)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額 3、下月如果需要繳納增值稅的話,要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師,請(qǐng)教如果計(jì)算當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)但是這個(gè)分錄只考慮了當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額,如果還有上月留抵稅額呢,假如當(dāng)月銷項(xiàng)大于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)+上月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅呢?
答: 要看你上月的銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了不
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)賬稅額,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額需要計(jì)提增值稅嗎?如果需要應(yīng)該怎么樣,不需要下月應(yīng)該怎么做
答: 需要,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅





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