老師 公司給個(gè)人繳納了社保及個(gè)稅 借方是 繳納社保的時(shí)候 貸方是扣社保的時(shí)候 ,但是現(xiàn)在出現(xiàn)了借方余額 就是公司個(gè)個(gè)人繳納了社保及個(gè)稅,但是扣款的時(shí)候沒有扣除,那我這個(gè)余額該如何做賬務(wù)處理呢?
cuicui????
于2023-12-08 11:33 發(fā)布 ??488次瀏覽
- 送心意
岳老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2023-12-08 11:34
我給你寫一下整體分錄吧。
借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等(視員工崗位)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金(單位部分)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款——社保及公積金(個(gè)人部分)
借:應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金(單位部分)
其他應(yīng)付款——社保及公積金(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

您好,去社保局用勞動(dòng)合同備案,增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告,合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03

你好
計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21

你好,一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20

同學(xué)你好
各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38

3、下次交社保時(shí),比如說社保單上是1萬(wàn),其中個(gè)人3千,公司7千,正常的做法是打款一萬(wàn)到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款,我們只需打款4千到社保專戶里,那么這個(gè)時(shí)候我們又要怎么處理,麻煩老師告知下完整的分錄 ,謝謝
2015-08-31 10:59:59
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