你好老師,我們公司是做出口的,出口收入是免稅的,我們今年只報關了,對于收入我們申報增值稅的時候也沒報,也沒有做開收入的發(fā)票,那我年末申報增值稅的時候一起把今年的收入都做成未開票收入,這樣操作是可以的吧
????姚姚姚兒
于2023-12-08 10:49 發(fā)布 ??883次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-12-08 10:52
對于您公司今年的出口收入,如果已經報關了但未開具發(fā)票,您在年末申報增值稅時可以將這些收入作為未開票收入進行申報。這樣操作是符合相關規(guī)定的,但需要注意以下幾點:
確認未開票收入的金額:在申報增值稅時,您需要確認未開票收入的金額,確保數(shù)據的準確性。
了解免稅政策:根據您公司的出口業(yè)務類型和相關政策,可能需要滿足一定的條件才能享受免稅政策。在申報增值稅時,您需要了解并確認免稅政策的具體要求。
納稅申報期限:根據相關稅法規(guī)定,您需要在規(guī)定的納稅申報期限內完成增值稅申報。確保在申報期限內提交準確的申報表和相關資料。
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你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09

您好
增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07

你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16

需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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????姚姚姚兒 追問
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