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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-12-07 18:33

您好,沒問題,報上去就,
行呢

東老師 解答

2023-12-07 18:48

免稅的,填寫在免稅銷售額的

東老師 解答

2023-12-07 18:58

沒問題,這么操作可以的

東老師 解答

2023-12-07 19:26

那你開票的時候再把這個未開票收入做負數(shù)申報才行,這么操作這個金額才能對得上

????姚姚姚兒 追問

2023-12-07 18:47

但是,我們有報關收入,因為是免稅的嗎,我們公司就沒有開銷項發(fā)票,我們直接就把收入金額放在免稅那欄未開票的收入那里嗎

????姚姚姚兒 追問

2023-12-07 18:58

那我現(xiàn)在申報,把未開票的收入填在申報表里面的未開票收入那里,現(xiàn)在先不開票,等明年再開今年的報關收入可以嘛

????姚姚姚兒 追問

2023-12-07 19:23

但是我現(xiàn)在把未開票收入填進去了,來年開今年的票這個收入我在稅務局后臺怎么弄啊,怎么變成開票收入啊

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相關問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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