今年5月份 已經(jīng)抵扣的收購(gòu)票進(jìn)項(xiàng)稅在10月份申報(bào)稅時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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于2023-12-06 15:04 發(fā)布 ??317次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-12-06 15:05
你好,這個(gè)是紅沖了嗎?
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你看下憑證里面摘要怎么寫(xiě)的
2019-07-26 18:37:09

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指認(rèn)證了但是不能抵扣部分轉(zhuǎn)出來(lái)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出主要是發(fā)生以下兩種情況:1納稅人購(gòu)進(jìn)的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失;
2、 納稅人購(gòu)進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途,如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目(在建工程)、免稅項(xiàng)目或集體福利與個(gè)人消費(fèi)等
2019-06-19 15:08:32

你好,借方是費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)當(dāng)計(jì)入貸方才是的
2018-08-08 09:30:36

就是不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的項(xiàng)目,在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
2017-11-29 14:47:49

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-08-17 17:22:14
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