
請問一下,計算進(jìn)項稅加計抵減,需要扣掉進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額嗎 比如進(jìn)項稅額120 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是20 進(jìn)項加計抵減是10還是12?
答: 您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額,不得計提加計抵減額; 進(jìn)項轉(zhuǎn)出不可以
老師,如果我司這個月初購買的洗衣機取得的進(jìn)項發(fā)票還沒抵扣,今天我們把洗衣機獎勵給員工作為福利了,我是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是直接沖掉進(jìn)項稅額呀。還是說不管抵扣與否,因為改變用途都必須進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呀
答: 你好,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后做福利費。你之前做的是庫存商品嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師? 去年收到進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,稅務(wù)局通知進(jìn)項稅失控,要求進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。老板想做退貨處理,可以這樣處理嗎?
答: 你好 可以? 可以這樣處理的?
老師,想問個問題,像這種發(fā)票,銷項負(fù)數(shù),我拿到手如果這張票子我之前沒有認(rèn)證呢,應(yīng)該不用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出吧
對方年前12月份開具一張發(fā)票今年2月份我已認(rèn)證 后期發(fā)票又紅沖了 我怎么進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
有一個發(fā)票做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致多繳了稅款,稅務(wù)讓做以后遞減,這個賬務(wù)上怎么處理老師?


靜~sophia 追問
2023-12-01 10:47
小鎖老師 解答
2023-12-01 10:47