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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-03-01 17:15

你好,不需要的,一般納稅人才需要根據(jù)應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)的

lina 追問

2018-03-01 17:17

老師,現(xiàn)在印花稅都通過稅金及附加來核算了,不是管理費(fèi)用了對嗎?

鄒老師 解答

2018-03-01 17:18

你好,是的 
從17年開始需要通過稅金及附加科目核算的

lina 追問

2018-03-01 17:21

借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸:銀行 
對嗎?

鄒老師 解答

2018-03-01 17:21

你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄

lina 追問

2018-03-01 17:23

老師,一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減去留抵稅額對嗎?

鄒老師 解答

2018-03-01 17:23

你好,是銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留抵稅額

lina 追問

2018-03-01 17:27

確認(rèn)收入時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 
繳納時:1.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
2.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 
3.借;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,貸;銀行存款 
上面的分錄對嗎?

鄒老師 解答

2018-03-01 17:28

確認(rèn)收入時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 
 
結(jié)轉(zhuǎn)  借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 
繳納  .借;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,貸;銀行存款

lina 追問

2018-03-01 17:31

.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
沒有上面這一步嗎?

鄒老師 解答

2018-03-01 19:14

你好,沒有的 
銷項(xiàng)稅額明細(xì)是不需要結(jié)平的

上傳圖片 ?
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你好 小規(guī)模因?yàn)?一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
你好,不用,只要應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這樣一個子目就可以了
2020-04-16 13:45:23
您好,不需要的呢這個
2021-10-09 11:18:18
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,不需要,小規(guī)模是這樣做賬務(wù)處理 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免 (減免的時候) 繳納的時候,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2019-05-21 15:37:19
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