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送心意

老王老師

職稱,中級會(huì)計(jì)師

2018-02-28 22:42

您好,先紅沖錯(cuò)誤分錄,借,庫存商品;負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。再做借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。按今年的收入處理就行。或者,再做借:應(yīng)收賬款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品。

一米陽光 追問

2018-02-28 22:46

跨年能紅沖嗎

老王老師 解答

2018-02-28 22:47

當(dāng)然可以的。

一米陽光 追問

2018-02-28 22:48

跨年也能紅沖嗎

一米陽光 追問

2018-02-28 22:48

不是跨年只能做損益調(diào)整嗎

老王老師 解答

2018-02-28 22:50

您好,是的,可以紅沖的。不一定都做以前年度損益調(diào)整的。

一米陽光 追問

2018-02-28 22:51

那如果是忘計(jì)提稅費(fèi)呢

一米陽光 追問

2018-02-28 22:52

也可以直接進(jìn)損益嗎

老王老師 解答

2018-02-28 22:53

您好,可以的,一般情況下,如果金額較小的(一般是當(dāng)年利潤的10%以下的),可以直接計(jì)入當(dāng)年損益,反之,需要記入以前年度損益調(diào)整處理。

一米陽光 追問

2018-02-28 23:00

哦,我還以為只要跨年了就必須記入當(dāng)期損益了

一米陽光 追問

2018-02-28 23:00

錯(cuò)了,我還以為跨年了都要記入以前年度損益調(diào)整了

老王老師 解答

2018-02-28 23:00

您好,不是的,可以視情況處理的。

一米陽光 追問

2018-02-28 23:01

就是你說的那個(gè)情況嗎,不超過10

一米陽光 追問

2018-02-28 23:02

那第一筆那個(gè)分錄,就先紅沖,然后做借,應(yīng)收;代,主營

老王老師 解答

2018-02-28 23:02

您好,是的。按10%原則處理就行了。

一米陽光 追問

2018-02-28 23:05

遵循這個(gè)選擇就可以了嗎,再?zèng)]有別的規(guī)定嗎

一米陽光 追問

2018-02-28 23:05

照這個(gè)可以掛當(dāng)期損益,也可以跨年調(diào)整

老王老師 解答

2018-02-28 23:05

您好,是的,是的,沒別的規(guī)定了。

一米陽光 追問

2018-02-28 23:07

那剛才那個(gè)做錯(cuò)的應(yīng)收,老師你認(rèn)為哪樣更合理,金額6000

老王老師 解答

2018-02-28 23:08

我認(rèn)為做借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。更合理一些。

一米陽光 追問

2018-02-28 23:10

好的,那計(jì)提的稅費(fèi)就直接計(jì)提了

一米陽光 追問

2018-02-28 23:10

忘記計(jì)提的去年稅費(fèi)

老王老師 解答

2018-02-28 23:11

是的。是的,直接計(jì)提就行了。

一米陽光 追問

2018-02-28 23:12

老王老師 解答

2018-02-28 23:13

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