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喵喵
于2018-02-27 21:21 發(fā)布 ??966次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-02-27 21:31
你好,根據(jù)收入300多萬乘以稅率計算增值稅 然后根據(jù)增值稅乘以附加稅率計算申報附加稅
喵喵 追問
2018-02-27 21:41
不是說勞務(wù)分包可以差額扣除增值稅么?
鄒老師 解答
2018-02-27 21:47
你好,這個勞務(wù)是你單位職工提供,還是外包給其他單位
2018-02-27 21:51
一部分是我們單位老板自己做了,一部分分包給單位以外的幾個人做了。這種情況怎么處理比較合適?我是個小白,求老師指點迷津!
2018-02-27 21:54
你好,外包的可以用(300多萬/1.03-外包不含稅金額)*3%計算繳納增值稅的
2018-02-27 21:56
謝謝老師!
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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