產(chǎn)品并未銷售,做了成本結(jié)轉(zhuǎn),稅務(wù)核查后現(xiàn)在需要把這筆成本轉(zhuǎn)出,我們進行了補稅和繳納滯納金,這個成本轉(zhuǎn)出怎么做分錄
故意的芝麻
于2023-11-22 12:37 發(fā)布 ??459次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2023-11-22 12:38
你好
分錄可以按照以下步驟進行:
1.沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本:借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字),貸:庫存商品(紅字)。
2.補計稅金:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款。
3.繳納滯納金:借:營業(yè)外支出——稅收滯納金,貸:銀行存款。
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你好,如果沒跨年的話取得紅字發(fā)票后,直接沖主營業(yè)務(wù)成本。
2021-09-01 15:53:42

您好,可以的,借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本
2020-07-20 18:33:39

你們不需要生產(chǎn)加工嗎?
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
至于庫存商品的形成
借: 庫存商品
貸:生產(chǎn)成本
至于生產(chǎn)成本原材料領(lǐng)用分錄是:
借:生產(chǎn)成本——直接材料
貸:原材料
2020-07-14 10:31:24

你好,可以的,但是要通過以前年度損益調(diào)整了。借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(等于以前年度損益乘以所得稅稅率) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-02 11:47:57

你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅。
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。
2020-01-20 22:10:50
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