
我們收到安裝費的預付款50萬 ,但是我們開了100萬的票 這個要怎么做分錄
答: 借:銀行存款50 ? ?應(yīng)收賬款50 貸:預收賬款 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,馬婷老師直播課上提了,那個確認收入,就是我們?nèi)绻_出去了50萬發(fā)票,收到預付款了,但是合同是100萬,那這個分錄怎么做?
答: 按實際開的票確認收入,收到款 借:預付賬款 貸:銀行存款
一個就是我們采購一批軟件,加上,加硬件,合同金額是100萬,預付了50萬,貨還沒有驗收,票已收到。票是開了全合同款的進項全款100萬,有6%的和13%的,分錄怎么做(軟件50萬,硬件50萬)
老師,我們是六月份營業(yè)執(zhí)照下來的。8月20號是有收入的,就是裝修費一共是100萬,開票給我們開了80萬,我們付了50萬了。那現(xiàn)在我該怎么做分錄怎么入賬呢
老師,我們17年底預收賬款是150萬,補了100萬的收入,相當于結(jié)轉(zhuǎn)了100萬,預收賬款剩50萬的余額,這筆該怎么補做分錄了
老師,我們公司基地基礎(chǔ)建設(shè),水管安裝,我們就把管材分兩年分攤的。但是我們預付了一個80萬的款項,他們現(xiàn)在沒有票給我們,要怎么做分錄




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優(yōu)雅的柚子 追問
2023-11-21 16:23
家權(quán)老師 解答
2023-11-21 16:26