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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-11-13 21:35

你好,同學(xué),具體過程如下
1、借銀行存款50000
貸庫存現(xiàn)金50000
2、借應(yīng)收賬款113000
貸主營業(yè)務(wù)收入100000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13000
3、借銀行存款113000
貸應(yīng)收賬款113000
4、借應(yīng)收票據(jù)226000
貸主營業(yè)務(wù)收入200000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅26000

冉老師 解答

2023-11-13 21:36

5、借銀行存款226000
貸應(yīng)收票據(jù)226000
6、借信用減值損失5000
貸壞賬準(zhǔn)備5000

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將庫存現(xiàn)金50000元存入銀行。 借:銀行存款 50000 貸:庫存現(xiàn)金 50000 向B公司銷售產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)格100000元,適用的增值稅稅率13%。合同約定15日后收款。 借:應(yīng)收賬款 113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 13000 上述款項(xiàng)收到,價(jià)稅合計(jì)113000元,存入銀行。 借:銀行存款 113000 貸:應(yīng)收賬款 113000 向C公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明,商品價(jià)款200000元,增值稅26000元。收到C公司簽發(fā)的不帶息商業(yè)承兌匯票一張,期限3個(gè)月。 借:應(yīng)收票據(jù) 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 26000 三個(gè)月后,收到上述款項(xiàng),存入銀行。 借:銀行存款 226000 貸:應(yīng)收票據(jù) 226000 公司年末應(yīng)收賬款余額200萬元,計(jì)算預(yù)期信用損失,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5000元。 借:信用減值損失 5000 貸:壞賬準(zhǔn)備 5000
2023-11-16 18:40:26
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-10-16 10:54:02
你好,同學(xué),具體過程如下 1、借銀行存款50000 貸庫存現(xiàn)金50000 2、借應(yīng)收賬款113000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13000 3、借銀行存款113000 貸應(yīng)收賬款113000 4、借應(yīng)收票據(jù)226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅26000
2023-11-13 21:35:38
你好 1,借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金 2,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 4,借:應(yīng)收票據(jù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5,借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) 6,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備
2023-10-31 08:21:36
您好是需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎
2023-10-15 20:11:41
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