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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-11-09 10:12

你好,假如銷項2萬, 進項1萬,結轉(zhuǎn)的分錄是

借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2萬,
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1萬,
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬,
貸:應交稅費—未交增值稅 1萬

夏花花 追問

2023-11-09 10:14

老師,那什么樣情況需要計提呢

鄒老師 解答

2023-11-09 10:15

你好,一般納稅人的增值稅是結轉(zhuǎn)的說法,沒有計提的說法

夏花花 追問

2023-11-09 10:16

還有一種情況如果進項大于銷項 那就不用結轉(zhuǎn)對吧? 因為不用交稅

鄒老師 解答

2023-11-09 10:17

你好,進項大于銷項,需要這樣結轉(zhuǎn)
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

夏花花 追問

2023-11-09 10:19

(一般納稅人的增值稅是結轉(zhuǎn)的說法,沒有計提的說法)
----------小規(guī)模需要嗎?

鄒老師 解答

2023-11-09 10:20

你好,小規(guī)模納稅人,也沒有計提的說法
小規(guī)模納稅人的增值稅,發(fā)生計入貸方,繳納計入借方。

夏花花 追問

2023-11-09 10:34

老師。這一筆能不能直接這樣做   借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸:應交稅費—未交增值稅  繳納  借:應交稅費—未交增值稅  貸:銀存

鄒老師 解答

2023-11-09 10:36

你好,不可以 的。需要按這個步驟才是的 
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2萬,
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1萬,
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬,
貸:應交稅費—未交增值稅 1萬

夏花花 追問

2023-11-09 10:44

老師,那企業(yè)所得稅呢  需要計提嗎

鄒老師 解答

2023-11-09 10:45

你好,企業(yè)所得稅,有應納稅額就需要計提的

夏花花 追問

2023-11-09 10:56

老師,這個咋區(qū)分是計提和結轉(zhuǎn)呢?所得稅計提就是借:所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅,感覺跟增值稅結轉(zhuǎn)差不多

鄒老師 解答

2023-11-09 10:57

你好,所得稅計提,借方是所得稅費用科目,是損益類科目
而增值稅的結轉(zhuǎn),都是負債科目,不涉及損益科目 

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