老師,最新的所得稅季報(bào)表上”已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng) 問
可直接取數(shù) 個(gè)稅扣繳端申報(bào)工資數(shù) 答
通過申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額測(cè)算您的扣除總額,與取 問
稅務(wù)局通過成本費(fèi)用 與您取得的發(fā)票,申報(bào)的工資,申報(bào)的稅金合理比對(duì), 有差額 答
老師,這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候,實(shí)際利潤(rùn)額提示這個(gè):通 問
據(jù)實(shí)填報(bào)就行了,那個(gè)只是提示 答
老師你好申報(bào)出現(xiàn)疑點(diǎn):通過申報(bào)營(yíng)業(yè)收入-利潤(rùn)總額 問
你好,你的這個(gè)所得稅申報(bào)表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來看一下嗎? 答
本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng)嗎 問
是,本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng) 答

買材料80000元,增值稅百分之13,貨款未付,材料已入庫,會(huì)計(jì)分錄是啥
答: 借原材料 80000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)80000*0.13 貸應(yīng)付賬款 上面的合計(jì)
購買原材料3000,增值稅480,貨款未付,材料已驗(yàn)收入庫,增值稅的會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,借;原材料 3000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)480,貸;應(yīng)付賬款 3480
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
從光明工廠購入B材料2000千克,買價(jià)40000元,增值稅6800元;購入C材料1000千克,買價(jià)5000元,增值稅850元,運(yùn)費(fèi)600元??铐?xiàng)暫未支付,材料已驗(yàn)收入庫 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
答: 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款, 票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
乙材料已運(yùn)到,貨款6000,增值稅7800元,運(yùn)費(fèi)800元,增值稅72元,材料已入庫編制會(huì)計(jì)分錄
購進(jìn)甲材料,材料價(jià)款50000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未入庫,會(huì)計(jì)分錄








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