- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-02-06 23:50
您好,付款時,借;預付賬款,貸;銀行存款,外匯金額,人民幣金額。收到貨,沒有發(fā)票,先根據合同單價,以及實際收到的數量,計算出金額,再加上交的關稅,開具入庫單。借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項(如果交了海關增值稅的話,否則無此分錄),貸;銀行存款(是交的關稅和增值稅金額),應付賬款-暫估款。銷售時,開具發(fā)票,借;現金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。結轉成本時,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品。
收到發(fā)票時,先按發(fā)票入賬,借,庫存商品,貸,預付賬款。再紅沖暫估,借,庫存商品,負數,貸,應付賬款-暫估款,負數。
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您好,這個是可以的,能這樣做的,就是省略一個分錄
2024-07-16 22:45:31

你好,可以直接在15號作銀行存款的分錄
2020-07-08 11:09:57

您好,付款時,借;預付賬款,貸;銀行存款,外匯金額,人民幣金額。收到貨,沒有發(fā)票,先根據合同單價,以及實際收到的數量,計算出金額,再加上交的關稅,開具入庫單。借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項(如果交了海關增值稅的話,否則無此分錄),貸;銀行存款(是交的關稅和增值稅金額),應付賬款-暫估款。銷售時,開具發(fā)票,借;現金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。結轉成本時,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品。
收到發(fā)票時,先按發(fā)票入賬,借,庫存商品,貸,預付賬款。再紅沖暫估,借,庫存商品,負數,貸,應付賬款-暫估款,負數。
2018-02-06 23:50:54

借應付賬款貸庫存商品
紅沖
然后借庫存商品,進項貸應付賬款
2019-11-22 12:27:07

您好!可以的。
2016-09-02 11:45:56
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