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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-11-02 15:27

你好交稅的時候內賬是借管理費用,稅金貸銀行存款。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-02 15:30

增值稅和城建稅要分別做為管理費用的明細科目吧?

玲老師 解答

2023-11-02 15:32

不用的就統(tǒng)一計入管理費用,稅金就行,不用寫明細。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-02 15:36

好的,那印花稅也是這樣計管理費用-稅金?

玲老師 解答

2023-11-02 15:36

內賬,把所有的稅金都計入到管理費用稅金。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-02 15:37

我9月份賬做的借稅金及附加-印花稅,貸銀行存款

玲老師 解答

2023-11-02 15:37

嗯,如果你一定要這么記也可以,我們大多數都是把所有的稅金都計入到管理費用稅金。

玲老師 解答

2023-11-02 15:38

內賬和外賬它是有差異的。

玲老師 解答

2023-11-02 15:38

內賬沒有強制的規(guī)定,你老板同意這樣記,你就這樣記,或者老板要求你怎樣記你就怎樣記。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-02 15:39

那算了,已經結完賬了,我從后面的改過來算了,可以吧?還是要返回去改?

玲老師 解答

2023-11-02 15:41

不用了,內賬沒有太嚴格的要求。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-02 15:44

另外,我只做完打報表給老板就行了吧?還用像外賬一樣把憑證打出來和原始憑證一起裝訂做賬本嗎?

玲老師 解答

2023-11-02 15:45

你好 看老板的要求處理 

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2022-04-06 15:18:47
計提稅金及附加,同時結轉本月應交的增值稅,不是計提增值 稅
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你好,實施新稅法后計提各項附加稅,使用的是“主營業(yè)務稅金及附加”這個科目核算
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你好 不需要的,你這個增值稅都是負數了,再計提稅金及附加沒有意義的
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