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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-05 15:17

你好,是什么原因造成賬面上有余額,而實際并沒有余額

唯一不變 追問

2018-02-06 14:25

是接以前的科目明細賬,問了老板這些賬都不存在了,有些是以前會計科目掛錯了的

鄒老師 解答

2018-02-06 14:26

你好,你需要找出具體是什么原因造成的賬實差異,才好做調(diào)整分錄的

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相關(guān)問題討論
你好,兩個科目對沖就可以
2019-12-17 18:49:05
你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個明細的,然后根據(jù)金額較小的明細做這個分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
2017-12-26 17:49:27
您好!可以的。如果都是法人的往來
2017-07-03 16:32:25
做其他應(yīng)收款掛賬
2019-11-25 15:16:01
你好,可以計入其他應(yīng)收款核算
2016-11-08 12:06:06
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