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送心意

趙老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-03-31 18:19

這個(gè)月已繳納14年企業(yè)所得稅,下個(gè)月做賬時(shí)怎么做?會(huì)計(jì)分錄是什么?

淡定的滑板 追問(wèn)

2015-04-01 08:19

那開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票后,抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)是不是都要給對(duì)方客戶,然后再重新開(kāi)一張新的準(zhǔn)確稅率的發(fā)票給對(duì)方?

趙老師 解答

2015-03-31 19:30

借:以前年度損益調(diào)整 
 
  貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 
 
  4.繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款 
 
  借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得 
 
  貸:銀行存款 
 
  5.重新分配利潤(rùn) 
 
  借: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
 
  貸:以前年度損益調(diào)整 
是的,下月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。

趙老師 解答

2015-04-01 09:10

是的。

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把這些發(fā)票視為已認(rèn)證而不符合抵扣條件的發(fā)票即可。2、處理辦法:將已認(rèn)證的負(fù)數(shù)發(fā)票涉及到的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額,在附表二的第24-26行填列。
2018-05-31 08:57:12
負(fù)數(shù)不必再拿去認(rèn)證了,直接用紅數(shù)沖減原采購(gòu)分錄即可
2016-11-28 13:25:09
您好!不需要認(rèn)證。
2016-08-15 09:57:29
您好 對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù) 您收到的藍(lán)字發(fā)票也可以認(rèn)證
2019-07-29 15:06:49
不可以哦 超過(guò)180天就無(wú)法開(kāi)紅字 只能當(dāng)普票使用
2016-08-29 15:42:19
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