老師,公司為小規(guī)模,是林業(yè)行業(yè),現(xiàn)在有技術服務項目 問
您好,收入計入主營業(yè)務收入里面,成本計入主營務成本就可以 答
個體戶核定的是定期定額,增值稅,經(jīng)營所得按開票金 問
同學,你好 在自然人電子稅務局(扣繳端)申報 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認時點、稅務政策及 問
收入確認:一次性服務(如單次廣告發(fā)布、活動結束)客戶確認后確認;跨期服務(如長期廣告投放)按完工百分比分期確認。 成本確認:直接成本(如媒介采購、制作費)與收入配比確認;間接成本(如人員工資、設備折舊)按受益期分攤。 稅務政策:小規(guī)模月銷 30 萬內(nèi)免增值稅,2025-2027 年文化事業(yè)建設費減按 50% 征;廣宣費按銷售收入 15%(化妝品等行業(yè) 30%)稅前扣,超部分結轉。 稅種:增值稅(一般 6%/ 小規(guī)模 3%)、企業(yè)所得稅(25%/ 小微優(yōu)惠)、文化事業(yè)建設費(3%)、附加稅費(按增值稅算) 答
老師,你好,請問下關于往來款的記錄臺賬,怎么區(qū)分放 問
同學,你好 其他應收款會計科目屬于資產(chǎn)類會計科目, 是企業(yè)的一項債權。屬于應收未收到的款項。 比如當員工借支備用金時, 借:其他應收款 貸:銀行存款 而其他應付款屬于負債類會計科目,是 企業(yè)的一項債務,屬于應付未付的款項。 比如找其他單位借款, 借:銀行存款 貸:其他應付款 答
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時, 問
把外賬的原始單據(jù)復印一份做賬 答

怎么填寫、申報不了 本期應納稅額還有減征額怎么填寫
答: 你第一二欄次不能正常填寫的
兩個單位共申報工資收入177518,沒任何扣除項目,系統(tǒng)計算應納稅額8574,和自己算的結果不一樣,為什么?
答: 你好 你現(xiàn)在是在計算匯算清繳個稅的話 。你要用這個來計算 2019年度匯算應退或應補稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險一金”等專項扣除-子女教育等專項附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈)×適用稅率-速算扣除數(shù)]-2019年已預繳稅額 稅率表用這個來計算才行的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請幫我看看下面的圖片本期繳納上期應納稅額這欄89171.27,這個數(shù)是我12月份開票應交的稅款,怎么會顯示在這里?89171.27這個稅款我1月份已經(jīng)申報掉了,在1月份也已經(jīng)扣款了?怎么現(xiàn)在出現(xiàn)在這里呢?,老師,我不明白?
答: 你好,你現(xiàn)在申報的所屬期是一月,12月的稅款是1月才繳納的。是正確的
19年年度匯算,應納稅額3120元,19年度全年未超12萬,我選擇了免申報,上面文字提示我已選擇享受免申報,無需納款。請問老師我還需要納稅嗎?
老師好。我司之前申報主表30序號。本期繳納上期應納稅額。老是忘記填寫?,F(xiàn)在9月了,一看期初未繳納稅額累計了一大筆金額。。這要怎么辦??刹豢梢?月一次性把之前忘記填的給填完。我司有繳稅的
老師,金三上線,現(xiàn)在國稅和地稅的工資金額對不上,現(xiàn)在在搞匹配,我現(xiàn)在補充申報的,為什么最后的應納稅額是0啊


FEN 追問
2018-02-02 13:47
方老師 解答
2018-02-02 14:00