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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2015-11-13 14:57

那除了820以外的那些費(fèi)用呢? 是不是應(yīng)該借管理費(fèi)用1100  貸 現(xiàn)金1100 抵扣后是抵扣820啊?

玥玥 追問

2015-11-13 14:57

我們公司是新注冊(cè)的   沒有庫存現(xiàn)金  也沒有實(shí)際出資   分錄也是這樣做嗎

田老師 解答

2015-11-13 14:40

借:管理費(fèi)用 820   
貸:現(xiàn)金 820
確認(rèn)抵扣后:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820   
貸:營業(yè)外收入 820

田老師 解答

2015-11-13 14:59

借:管理費(fèi)用 1100 
貸:其他應(yīng)付款--XX1100
確認(rèn)抵扣后:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 
貸:營業(yè)外收入 820

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