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牛老師
于2018-01-31 22:20 發(fā)布 ??874次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-01-31 22:21
您好,收款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,1850,財務費用-現(xiàn)金折扣,50,貸;應收賬款,1900。
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去年的應收賬款沒有入賬,今年接手以后收到應收款金額,比賬面金額大,應該怎么調(diào)整?
答: 您好,同學。 現(xiàn)在是 借 銀行存款 貸 應收賬款 借 應收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整
掛賬時:應收賬款為3500 收款時:實收3000 差額500元應該怎樣入賬?
答: 您好!掛在應收賬款的貸方。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
目前我們公司的應收賬款和今年的開票收入基本持平,這代表什么,風險大不大
答: 你好,大,壞賬可能性大,資金回流慢
應收賬款客戶多打的款算什么收入?
討論
賬面上掛有一直掛有應收賬款未開票 是不是要開票,或者做不開票收入
報表里的收入有真實的也有一部分虛增的,虛增的放到應收賬款里了,報表是去年5-到今年3月的貸款用的,開票的真實的收入對方打過來490萬元,實在不會這報表的應收該怎么做?
發(fā)現(xiàn)去年的應收賬款漏記了,是收入的應收賬款,該怎么記
期初應收賬款+本期收入-期末應收,為什么不等于本期收到的款?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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