上月暫估材料3500,已轉成庫存商品,已結轉成本,這月收到發(fā)票3000,請問怎么調(diào)賬,暫估多了 上月暫估材料3500,已轉成庫存商品,已結轉成本,這月收到發(fā)票3000, 調(diào)賬方法: 1. 在本月應付賬款中增加500元,作為上月暫估材料的調(diào)整; 2. 在本月材料費用中減少500元,作為上月暫估材料的調(diào)整; 3. 在本月應收賬款中增加3000元,作為本月收到發(fā)票的調(diào)整; 4. 在本月材料費用中增加3000元,作為本月收到發(fā)票的調(diào)整。 應付賬款應該減少500吧 是的,應付賬款應該減少500元,作為上月暫估材料的調(diào)整。 不用紅沖了對吧 那成本呢 不用紅沖,成本不變,因為上月暫估材料已經(jīng)轉成庫存商品,并結轉成本。 借 應付賬款500 貸原材料500 只做這一個憑證就可以嗎 是的,只需要做一個憑證即可,借應付賬款500,貸原材料500。 收到的發(fā)票附到這個憑證后邊就可以? 本月不付款,是不是可以不用附發(fā)票,付款的時候再附發(fā)票,現(xiàn)金交易 是的,本月不付款,可以不用附發(fā)票,付款的時候再附發(fā)票,現(xiàn)金交易。 老師,這樣資產(chǎn)負債表就是負500了,沒事吧。 原材料那一欄
光玄月
于2023-10-16 14:22 發(fā)布 ??371次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-10-16 14:35
在資產(chǎn)負債表中,應付賬款和原材料都是資產(chǎn)類科目,如果做了一筆借應付賬款500貸原材料500的憑證,對資產(chǎn)負債表是沒有影響的,因為應付賬款和原材料的余額都沒有發(fā)生變化。
如果本月不付款,可以不用附發(fā)票,付款的時候再附發(fā)票,現(xiàn)金交易。
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