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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-10-11 15:46

是的,是的,是這個思路,后期開了發(fā)票以后,先把之前暫估的分錄沖銷,然后再按照發(fā)票正常記個借,庫存商品貸,銀行存款。

心靈美的檸檬 追問

2023-10-11 15:50

把銀行存款改成應(yīng)付賬款是不是就好點

小寶老師 解答

2023-10-11 15:51

也可以按照實際業(yè)務(wù)發(fā)生記賬就可以

心靈美的檸檬 追問

2023-10-11 15:51

暫估借庫存,貸應(yīng)付賬款,收票后借應(yīng)付賬款,貸銀行,

小寶老師 解答

2023-10-11 15:52

可以的,可以的,沒有問題。記得沖銷的時候?qū)?yīng)沖銷。

心靈美的檸檬 追問

2023-10-11 15:52

可理解為收了貨未付款導(dǎo)致不能開票,付款后再開票就延到下個季度了沒有實際業(yè)務(wù),開出去4臺機床,個體只給補了2臺

小寶老師 解答

2023-10-11 16:01

可以這么理解,可以這么理解的。

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相關(guān)問題討論
你好,錄入完期初您就點試算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因?qū)е碌某霈F(xiàn)負(fù)數(shù)?
2017-08-25 08:02:16
您好!不是的。往來賬是應(yīng)收應(yīng)付這些。
2017-03-03 13:31:28
是的
2016-07-15 10:06:39
你好,是這樣做分錄 借;銀行存款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-08-31 15:44:46
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