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送心意

小寶老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2023-10-11 09:24

是的要抵扣的,這樣子就是有留底了

Disguise???? 追問

2023-10-11 09:27

有留底 我應(yīng)該怎樣處理

小寶老師 解答

2023-10-11 09:28

在進(jìn)項(xiàng)稅額里邊兒。有余額就可。

Disguise???? 追問

2023-10-11 09:30

麻煩可以詳細(xì)點(diǎn)嘛?   賬務(wù)處理 怎樣做

小寶老師 解答

2023-10-11 09:33

借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅1340.27
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅1340.27
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅,1340.27
貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。1340.27

小寶老師 解答

2023-10-11 09:34

留底的稅額就自動結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存到應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅科目

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相關(guān)問題討論
是取得的進(jìn)項(xiàng),不能抵扣的
2022-12-27 16:10:01
你好,應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額=9040/1.13*13%=1040
2021-04-28 21:35:06
學(xué)員您好,普通發(fā)票也是要記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)的哦。
2021-01-01 20:46:20
填寫增值稅表1。不開票收入那列
2024-01-13 14:37:07
這個(gè)是一般計(jì)稅,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023-12-26 10:33:16
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