老師您好,公司之前一直沒有報過印花稅,上個季度突然讓報,也沒注意,結果就沒報,七月份來限期改正通知書,沒上電子稅務局也沒看見,今天報稅才看見,這個咋整呀

夏花花
于2023-10-09 11:17 發(fā)布 ??630次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2023-10-09 11:17
您好,寫一個說明給稅務局,就是收到稅務通知后,然后企業(yè)進行了自查,自查結果是什么樣怎么處理的,這樣寫就行了,然后咱把沒有報的稅款補充申報上。
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您好,“印花稅是同一種印花嗎?”這句話我沒有理解,請再詳細描述一下,謝謝。
印花稅的計算,一般是應稅額乘以稅率。
在中華人民共和國境內(nèi)書立、領受以下所列舉憑證的單位和個人,都是印花稅的納稅義務人(以下簡稱納稅人),應當按照本條例規(guī)定繳納印花稅。
(一)購銷、加工承攬、建設工程承包、財產(chǎn)租賃、貨物運輸、倉儲保管、借款、財產(chǎn)保險、技術合同或者具有合同性質(zhì)的憑證;
(二)產(chǎn)權轉移書據(jù);
(三)營業(yè)賬簿;
(四)權利、許可證照;
(五)經(jīng)財政部確定征稅的其他憑證。
2016-11-05 23:02:35
您好,計入是應交稅費即可。
2021-08-29 13:21:42
您好
印花稅不需要計提 實際繳納的時候寫分錄
借:稅金及附加
貸:銀行存款
請問是減免退回么
2019-07-14 20:06:37
你好,是什么項目的印花稅
2016-10-25 16:57:28
你好,計入營業(yè)稅金及附加—印花稅
2018-07-04 16:33:36
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2023-10-09 12:38
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2023-10-09 12:43
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2023-10-09 13:51
玲老師 解答
2023-10-09 13:59