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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-09-28 14:40

你好,這個是工傷的嗎?如果是的話,需要。

霞霞 追問

2023-09-28 14:44

老師有體檢費,也有住院費。住院費的話是開的個人的發(fā)票能入賬嗎

郭老師 解答

2023-09-28 14:45

可以的,這個就是可以個人的。

霞霞 追問

2023-09-28 15:05

老師你好,我們公司簽約的這家醫(yī)院,都沒有發(fā)票,只有醫(yī)院開的收據(jù)。但是費用都是公賬轉(zhuǎn)的,這收據(jù)有能入賬嗎

郭老師 解答

2023-09-28 15:06

你看下財政局監(jiān)制的票據(jù)是這個嗎?如果是的話可以的。

霞霞 追問

2023-09-28 15:14

是的,老師。老師體檢費就非貨幣性福利嗎

郭老師 解答

2023-09-28 15:15

你好是的
是這么做的。

霞霞 追問

2023-09-28 15:24

收到票據(jù)時:借:管理費用_福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬_非貨幣性福利
轉(zhuǎn)賬給醫(yī)院時:借:應(yīng)付職工薪酬_非貨幣性福利
貸:銀行存款,是這樣做嗎?老師。這兩個分錄可以做在一張憑證上嗎

郭老師 解答

2023-09-28 15:27

可以可以這么做的。

霞霞 追問

2023-09-28 16:24

非常感謝老師的耐心回答

郭老師 解答

2023-09-28 16:27

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費用—福利費 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
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