誰可以當(dāng)有限公司的法人 問
沒有違法犯罪記錄和非公職人員都可以 答
紙質(zhì)出租車發(fā)票不得抵扣增值稅嗎?為什么 問
您好,這個沒有身份信息,所以不行的 答
借入一筆長期借款,先還了本金和利息,后面才到了利 問
您好,先正常入賬,收到發(fā)票再沖掉前面的,再做有發(fā)票的就可以 答
老師,假如暫估了300萬,就得需要拿回來300萬的成本 問
是的,你的理解是對的。 答
老師,快賬軟件中沒有營業(yè)費用這一科目,那么就錄入 問
是的,直接計入銷售費用科目 答

年末做一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,是12月本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)完,看全年本年利潤余額多少在做分錄,還是先做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,在做12月本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好! 是先把12月本年利潤轉(zhuǎn)完,再轉(zhuǎn)整個本年利潤。
年末需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤,本年利潤為負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤,本年利潤為負(fù)數(shù) 借本年利潤-未分配利潤 貸本年利潤 或者貸本年利潤 負(fù)數(shù)金額 貸到本年利潤-未分配利潤 負(fù)數(shù)金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
21年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,22年1月份還可以補嗎?補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做
答: 你好,最好反結(jié)賬補錄。實在不能反結(jié)帳補錄,1月份結(jié)轉(zhuǎn)也沒什么大影響。分錄就跟年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄一樣

