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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-09-12 13:58

您好,那你們就是直接 借 其他應付款  貸 其他應收款這樣的了

黃謙 追問

2023-09-12 14:56

老師好,我還是不太明白,抵銷分錄是這樣,但實際金額是怎樣互相抵銷的,不太懂

小鎖老師 解答

2023-09-12 15:00

實際的話,相當于母子公司他們之間的往來,一個是收,一個付

黃謙 追問

2023-09-12 15:07

請問老師,那應該怎么抵銷

小鎖老師 解答

2023-09-12 15:09

分錄不是給您說了嘛

黃謙 追問

2023-09-12 15:10

那這個分錄是總公司,還是分公司的

小鎖老師 解答

2023-09-12 15:13

這個是合并角度總公司的

黃謙 追問

2023-09-12 16:08

老師,其實我真不太理解怎么個抵銷,比如,總分公司互相掛賬10000,總公司應付分公司10000,分公司應收10000,抵銷的意思是,總公司把這個應付的10000元減掉,分公司把應收的10000元減掉,然后期末余額相加,是這樣嗎

小鎖老師 解答

2023-09-12 16:36

嗯對,就是這意思的,抵消就是這樣

黃謙 追問

2023-09-12 16:40

明白了,謝謝老師的指導

小鎖老師 解答

2023-09-12 16:47

不客氣的,祝您開心呢

黃謙 追問

2023-09-12 18:39

老師好,我現在合并報表后,發(fā)現資產負債表不平,差額是分公司利潤分配的未分配利潤,未分配利潤合并到哪里

小鎖老師 解答

2023-09-12 18:46

未分配利潤這個是你之前做了以前年度損益調整的

黃謙 追問

2023-09-12 19:09

老師,我沒有做以前年度損益調整

小鎖老師 解答

2023-09-12 21:42

???那現在不平就是這個未分配利潤是嗎

黃謙 追問

2023-09-12 21:45

金額剛好對得上,合并報表我也不太懂,所以不知道是不是

小鎖老師 解答

2023-09-12 21:47

那就是你合并報表這個導致的了

黃謙 追問

2023-09-13 08:34

那請問老師,這個未分配利潤應該放在哪里

小鎖老師 解答

2023-09-13 09:11

未分配利潤就放在所有者權益表,未分配利潤那里

黃謙 追問

2023-09-13 09:36

老師,不好意思,我上圖確認一下,怕我沒有表述清楚,圖一就是分公司在23年7月的科目余額表未分配利潤,圖二是分公司7月的資產負債表,圖三是總公司的負債表,您剛才的意思是不是把圖一的未分配利潤50.42,放到圖三總公司負債表本年的未分配利潤嗎

小鎖老師 解答

2023-09-13 09:40

嗯對,就是這意思的

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同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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