如果說(shuō)我單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)方也開(kāi)具了紅字專(zhuān)票信息表,我這邊也相應(yīng)的開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那么我需要將原藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)收回來(lái)嗎?還是只需要對(duì)方吧專(zhuān)票信息表給我就行?

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于2023-09-11 16:30 發(fā)布 ??789次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱(chēng): 稅務(wù)師
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您好,可以與對(duì)方溝通折扣是否要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,如果要開(kāi)的話,那就折算到負(fù)數(shù)里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
您好
請(qǐng)問(wèn)您是銷(xiāo)售方或者購(gòu)貨方
2019-04-15 13:04:29
負(fù)數(shù)就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
您好
請(qǐng)問(wèn)您是購(gòu)買(mǎi)方還是銷(xiāo)售方
2019-09-25 14:19:51
紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票都是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,其區(qū)別在于紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票的開(kāi)具方式和目的不同。
紅字發(fā)票主要用于企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供勞務(wù)時(shí),因開(kāi)票有誤、銷(xiāo)貨退回、服務(wù)中止、銷(xiāo)售折讓等情形而需要開(kāi)具負(fù)數(shù)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,即沖減原銷(xiāo)項(xiàng)金額。紅字發(fā)票的開(kāi)具需要經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),并且只能用于沖減原銷(xiāo)項(xiàng)金額,不能用于抵扣其他稅款。
負(fù)數(shù)發(fā)票則是由企業(yè)自行開(kāi)具的,用于抵扣之前已經(jīng)申報(bào)但未繳納的稅款。負(fù)數(shù)發(fā)票的開(kāi)具需要經(jīng)過(guò)企業(yè)的申請(qǐng)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),并且只能用于抵扣之前已經(jīng)申報(bào)但未繳納的稅款,不能用于沖減原銷(xiāo)項(xiàng)金額。
因此,紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票的主要區(qū)別在于開(kāi)具的目的和方式不同。紅字發(fā)票主要用于沖減原銷(xiāo)項(xiàng)金額,而負(fù)數(shù)發(fā)票則主要用于抵扣之前已經(jīng)申報(bào)但未繳納的稅款。
2023-11-17 18:51:46
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