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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-17 13:57

您好!操作上是可以這樣操作,不過如果你開發(fā)票的話要跟發(fā)票一致

宋生老師 解答

2018-01-17 14:01

您好!我的意思是,比如你開票出去賣了10個A產(chǎn)品,你不能結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)20個A產(chǎn)品。除非你有不開票收入

宋生老師 解答

2018-01-17 14:16

您好!你沒有開票的部分沒有確認(rèn)收入,不能確認(rèn)成本了

宋生老師 解答

2018-01-17 14:01

老師,開發(fā)票要和發(fā)票一致,是什么意思?能具體點嗎?我的是材料成本來的,自己組裝成成品的

宋生老師 解答

2018-01-17 14:09

@宋老師:開票是有沒開票的,合同是簽了的,然后合同是有預(yù)付款,然后貨到檢驗后再付尾款,即有時候就是客戶給多少錢,我就先開多少票,總之款和票到最后都是一致的數(shù)額和數(shù)量的

宋生老師 解答

2018-01-17 14:13

@宋老師:是這樣的,17年12月有張票,是要到今年1月才開全金額的(12月開了一部分)但庫存里有這批貨的成本,我就想先全部結(jié)轉(zhuǎn)為17年的成本

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