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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-17 11:46

你好,是有錯誤的,12月份調(diào)整分錄應(yīng)當(dāng)是 借;其他應(yīng)收款  貸;主營業(yè)務(wù)成本 
收到發(fā)票 借;相關(guān)科目  貸;其他應(yīng)收款

天天向上 追問

2018-01-17 11:53

老師我沒看明白,2017年11月的分錄有錯還是12月的分錄有錯?調(diào)整分錄怎么做?收到發(fā)票借什么科目啊。

鄒老師 解答

2018-01-17 11:54

你好,11月份分錄有錯誤,所以12月份就在11月份分錄 的基礎(chǔ)上做調(diào)整 
借;其他應(yīng)收款 貸;主營業(yè)務(wù)成本 
然后根據(jù)發(fā)票   借;相關(guān)科目   貸;其他應(yīng)收款

天天向上 追問

2018-01-17 11:58

12月結(jié)賬了,就在本月調(diào)整了吧,我記得學(xué)的是先紅字沖回,再做一張正確的呢?還有根據(jù)發(fā)票,借記的是什么具體的“相關(guān)科目”啊,求指教!

鄒老師 解答

2018-01-17 12:02

你好,可以紅沖,然后做一筆正確的 
也可以綜合做一筆調(diào)整分錄,兩種方法結(jié)果是一樣的  
相關(guān)科目就是你應(yīng)當(dāng)計入正確的會計科目,比如主營業(yè)務(wù)成本

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你好 你去看看你們附件里面 體現(xiàn)的是什么業(yè)務(wù) 正常不用這樣來體現(xiàn)
2020-05-20 19:13:57
你好 墊付的時候 借方其他應(yīng)收款 貸方銀行或者現(xiàn)金 核銷應(yīng)該是拿發(fā)票來報 借方成本 銀行 貸方其他應(yīng)收款
2019-03-01 11:54:11
您好!可以這樣做分錄,但是因為是專票,所以進(jìn)項稅額要分離出來。
2018-08-19 15:36:02
應(yīng)該用應(yīng)收賬款科目進(jìn)行核算處理
2017-10-12 21:46:33
您好,貸;營業(yè)外收入-理賠收入。
2017-03-28 18:13:26
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