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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-09-06 15:56

您好
1.編制2016年7月1日購買無形資產(chǎn)時的會計分錄。
借:無形資產(chǎn) 200000
貸:銀行存款 200000
2.編制每月攤銷的會計分錄。
借:管理費(fèi)用 200000/10/12=1666.67
貸:累計攤銷 1666.67
3.編制2018年7月1日出售該項(xiàng)無形資產(chǎn)的會計分錄。
借:銀行存款50000
借:累計攤銷200000/10/12*24=40000
借:資產(chǎn)處置損益200000+1456.31-50000-40000=111456.31
貸:無形資產(chǎn)200000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31

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相關(guān)問題討論
你好 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
2021-08-09 15:32:59
(1)確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款——A公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (2)繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 (3)收入到賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款——A公司
2018-01-10 16:42:36
價稅合計做賬的,借庫存商品貸銀存
2019-07-01 17:59:03
你好,一樣的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2019-03-11 15:32:32
您好,答案是ABC。
2017-01-08 21:01:10
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