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送心意

小寶老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-06 11:18

你好,上個(gè)月支付物業(yè)費(fèi),未取得發(fā)票。
應(yīng)該
借,管理費(fèi)用,物業(yè)費(fèi)暫估貸,銀行存款。
次月收到發(fā)票,首先將上月的分錄做紅字沖銷,然后在正常計(jì)入管理費(fèi)用,物業(yè)費(fèi)就可以。

?^_^? 追問(wèn)

2023-09-06 11:23

老師,可以直接將本月取得的發(fā)票附在上月憑證后面,本月不再做相關(guān)賬務(wù)嗎

小寶老師 解答

2023-09-06 11:27

不可以不可以的,這樣做是不合規(guī)的。

?^_^? 追問(wèn)

2023-09-06 11:38

如果向您說(shuō)的那樣做賬,憑證后面分別附什么原始憑證

小寶老師 解答

2023-09-06 11:39

沒(méi)收到發(fā)票的月份直接用付款單或者是結(jié)算單就可以。收到發(fā)票的月份直接用發(fā)票就可。

?^_^? 追問(wèn)

2023-09-06 11:47

好的,謝謝老師

小寶老師 解答

2023-09-06 12:01

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