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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-16 08:23

你好,只能是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補結(jié)轉(zhuǎn)了

香蕉你個布拿拿 追問

2018-01-16 08:25

老師,就是2018年1月補結(jié)轉(zhuǎn)是吧

鄒老師 解答

2018-01-16 08:25

你好,是的 
借;本年利潤  貸;利潤分配——未分配利潤 
或相反分錄

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
你做得記賬分錄是正確的
2019-01-09 13:29:49
您好,那是指的當年有利潤的時候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,來彌補以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
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