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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-12 14:58

你好?。?)若我公司已入賬并作如下會(huì)計(jì)分錄: 
借:應(yīng)收賬款——乙公司234000 
貸:產(chǎn)品銷售收入200000 
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)34000 
則應(yīng)按以下方法調(diào)整: 
①另開具一張相同金額的紅字發(fā)票,將紅字發(fā)票記賬聯(lián)撕下入賬,沖減當(dāng)期銷售收入和銷項(xiàng)稅額,作會(huì)計(jì)分錄: 
借:應(yīng)收賬款——乙公司 234000(紅字) 
貸:產(chǎn)品銷售收入200000(紅字) 
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅金)34000(紅字)

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你好!(2)若我公司已入賬并作如下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款——乙公司234000 貸:產(chǎn)品銷售收入200000 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)34000 則應(yīng)按以下方法調(diào)整: ①另開具一張相同金額的紅字發(fā)票,將紅字發(fā)票記賬聯(lián)撕下入賬,沖減當(dāng)期銷售收入和銷項(xiàng)稅額,作會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款——乙公司 234000(紅字) 貸:產(chǎn)品銷售收入200000(紅字) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅金)34000(紅字)
2018-01-12 14:58:22
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧。。
2018-06-29 09:46:04
你好,是針對(duì)購(gòu)買方,還是銷售方做分錄??
2022-08-25 18:02:22
你好,是購(gòu)買方收到銷售方的紅字發(fā)票吧
2018-09-18 17:20:19
就是一張發(fā)票上有折扣項(xiàng),對(duì)吧。就按折扣后的金額入賬。借 原材料 貸:應(yīng)付賬款(均為折扣后的金額)
2014-09-10 21:51:58
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