老師,我想咨詢一下就是我們找外面的知識產(chǎn)權(quán)代理公司幫我們做知識產(chǎn)權(quán)的申報工作,支付他們一筆款項3000元(其服務(wù)費2500元,對方代為支付給知識產(chǎn)權(quán)專利局500元)(他們公司名義給我們開票2500元)剩余500是以知識產(chǎn)權(quán)專利局收款開具的電子票據(jù)(收據(jù))。 借:研發(fā)支出—費用化—專利服務(wù)費 2358.49 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)/待認(rèn)證進(jìn)項稅 141.51 研發(fā)支出—費用化—知識產(chǎn)權(quán)申領(lǐng)費 500 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 3000 月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出; 借:管理費用—研發(fā)費用 2858.49 貸:研發(fā)支出—費用化 2858.49 做賬分錄是這樣嘛?
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于2023-08-16 13:31 發(fā)布 ??607次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2023-08-16 13:32
您好,是這樣做分錄的,這個其實就是正常的研發(fā)費用,然后結(jié)轉(zhuǎn)
相關(guān)問題討論

您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
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2023-08-16 13:33
小鎖老師 解答
2023-08-16 13:35