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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-09 16:51

您好!你這個從賬上看,只是經(jīng)理代替公司付了19萬,然后公司收到了19萬的發(fā)票。至于其他那個11萬,跟公司賬上沒關(guān)系。

小草 追問

2018-01-09 16:56

嗯,分錄怎么做呢宋老師

宋生老師 解答

2018-01-09 16:58

你好!先原材料等 貸其他應(yīng)付款-經(jīng)理就可以了。如果你還沒有付錢給她的話。

小草 追問

2018-01-09 17:00

已經(jīng)付過了呢

宋生老師 解答

2018-01-09 17:03

你好!支付的時候,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。

小草 追問

2018-01-09 17:19

30萬嗎                         老師

宋生老師 解答

2018-01-09 17:21

你好!是19萬,這個11萬從這上面的過程來看,其實跟你公司沒關(guān)系

小草 追問

2018-01-09 17:46

那老師  這中間11萬 怎么補賬 呢

宋生老師 解答

2018-01-09 18:24

你好!這個除非跟公司有關(guān),才可以補。你這又不是公司付錢,也不是公司收錢,開的發(fā)票的收款方和付款方都不是公司

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相關(guān)問題討論
您好!借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金
2017-06-23 16:45:06
你好,可以開具租金發(fā)票 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2018-08-29 16:44:30
您好!你這個從賬上看,只是經(jīng)理代替公司付了19萬,然后公司收到了19萬的發(fā)票。至于其他那個11萬,跟公司賬上沒關(guān)系。
2018-01-09 16:51:43
您好!借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金就可以了。
2016-09-23 09:10:41
你好,這樣會導致賬務(wù)處理困難,所有權(quán)是總經(jīng)理,但是償還按揭由公司承擔
2017-08-23 08:48:48
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