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娪笑な嫣嘫
于2018-01-09 10:17 發(fā)布 ??804次瀏覽
學堂答疑王老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,注冊會計師
2018-01-09 10:32
具體分錄要怎么做?我要怎么補救,怎么更改過來
學堂答疑王老師 解答
2018-01-09 10:36
學員您好!社保分為個人承擔部分和公司承擔部分,11月份上繳社保時沒有區(qū)分個人部分和公司部分,11月份的賬原本應該為:借:管理費用-社保(公司部分),其他應收款-個人部分社保,貸:銀行存款,發(fā)放工資時,需將之前公司墊付的個人部分社??刍?,會計分錄:借:應付職工薪酬-工資 6000,貸:其他應收款-個人部分社保312,銀行存款5688.
娪笑な嫣嘫 追問
2018-01-09 11:00
這樣的話,我現(xiàn)在12月可以用紅字沖銷11月做的那筆借管理費用-社保,貸:銀行存款,然后更正一筆正確分錄:借管理費用(公司部分),其它應收款-個人社保,貸:銀行存款
2018-01-09 16:23
@ 娪笑な嫣嘫:您好!銀行存款科目是不需要調(diào)整的,你直接把個人部分社保從管理費用里邊單獨拿出來就可以了,借:管理費用-312,其他應收款-個人部分社保312
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
學堂答疑王老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師
★ 4.94 解題: 1896 個
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學堂答疑王老師 解答
2018-01-09 10:36
娪笑な嫣嘫 追問
2018-01-09 11:00
學堂答疑王老師 解答
2018-01-09 16:23