
上月應(yīng)收賬款收現(xiàn)錯記入銀行存款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 下月怎樣調(diào)整
答: 用紅字沖銷然后輸入正確分錄
我司為銷售方,因購買方原因?qū)е履硞€合同取消,之前購買方支付的預付款作為取消該合同的賠償款,當時收到預付款時,我司做賬為:(平時記往來賬時,一般不設(shè)置預收和預付科目)借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款現(xiàn)就該合同取消,將預付款作為取消合同的賠償款簽訂了一份協(xié)議,現(xiàn)可根據(jù)這份協(xié)議入賬嗎?嚴格上說雙方需要開具發(fā)票或收據(jù)什么嗎?賬該怎么做
答: 你好,可以根據(jù)這份協(xié)議入賬,取消合同的賠償款通常不需要開具發(fā)票?。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第十二條的規(guī)定,賠償款不屬于價外費用,因此不需要開具增值稅發(fā)票。具體來說,賠償款是因供方未能如約執(zhí)行經(jīng)濟合同而支付的違約金或賠償金,這并不構(gòu)成應(yīng)稅行為,所以不允許開具發(fā)票?。做賬時將該筆賬轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行流水是我的開戶行 給我轉(zhuǎn)錢,銀行流水摘要寫的是 銀聯(lián)入賬 這個會計分錄咋寫吧 這個是不是個人在藥店掃碼支付的通過藥店 所以是銀聯(lián) 這個咋做賬 借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款 二級明細寫啥
答: 對的,是的,應(yīng)收賬款二級科目寫一聯(lián)。


暢快的野狼 追問
2023-07-24 10:53
小菲老師 解答
2023-07-24 10:54
暢快的野狼 追問
2023-07-24 11:24
小菲老師 解答
2023-07-24 11:24